Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000154

Favorecido

FABIANA VILAR RODRIGUES
R$ 2.310,00
 

CPF/CNPJ:

00001529361141

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

000313

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

136239/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Diárias com o objetivo de conhecer o Projeto Hora de Plantar - que é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA do Governo do Estado do Ceará com vários parceiros envolvidos no processo, destacando-se a Empresa de Assistência técnica e Extenção Rural do Ceará - EMATERCE; iNSTITUTO Agropolos do Ceará e Secretarias de Agriculturas Municipais, Federação dos Trabalhadores Rurais Estado do Ceará - FETRAECE, tornará possível a implantação no Estado do Maranhão de um Projeto semelhant

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000154 28/06/2019 2.310,00 2.310,00 2.310,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias com o objetivo de conhecer o Projeto Hora de Plantar - que é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA do Governo do Estado do Ceará com vários parceiros envolvidos no processo, destacando-se a Empresa de Assistência técnica e Extenção Rural do Ceará - EMATERCE; iNSTITUTO Agropolos do Ceará e Secretarias de Agriculturas Municipais, Federação dos Trabalhadores Rurais Estado do Ceará - FETRAECE, tornará possível a implantação no Estado do Maranhão de um Projeto semelhant
2019NE000154 28/06/2019 2.310,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias com o objetivo de conhecer o Projeto Hora de Plantar - que é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA do Governo do Estado d
2019NL000709 28/06/2019 0,00 2.310,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025021 02/07/2019 0,00 0,00 2.310,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,