CPF/CNPJ:
00082113467372
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0069804/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reunião com secretário de cultura, sinfra e secid e outros assuntos relacionados ao bom funcionamento desta agência, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 28 a 31/05/2019, portaria 039/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000060 | 28/05/2019 | 816,00 | 816,00 | 816,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reunião com secretário de cultura, sinfra e secid e outros assuntos relacionados ao bom funcionamento desta agência, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 28 a 31/05/2019, portaria 039/2019.
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2019NE000060 | 28/05/2019 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reunião com secretário de cultura, sinfra e secid e out
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2019NL000195 | 28/05/2019 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026185 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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