CPF/CNPJ:
00006152663393
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
196426/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora para fazer conferência da folha de pagamento do mês de setembro, junto à Segep na cidade de São Luis/Ma, nos dias 09/09/2019 à 12/09/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 054/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000119 | 10/09/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora para fazer conferência da folha de pagamento do mês de setembro, junto à Segep na cidade de São Luis/Ma, nos dias 09/09/2019 à 12/09/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 054/2019.
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2019NE000119 | 10/09/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora para fazer conferência da folha de pagamento do mês de setembro, junto à Segep na cidade de São Luis/Ma, nos dias 09/
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2019NL000403 | 10/09/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048872 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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