CPF/CNPJ:
00003058516320
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175717/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto Sedes com o assunto de finalização da obra de reforma da Cada do Idoso e início da construção da Casa da Mulher, como também reunião na Secid, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 14/08/2019 à 16/08/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 050/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000107 | 15/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto Sedes com o assunto de finalização da obra de reforma da Cada do Idoso e início da construção da Casa da Mulher, como também reunião na Secid, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 14/08/2019 à 16/08/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 050/2019.
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2019NE000107 | 15/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidor para participar de reuniões junto Sedes com o assunto de finalização da obra de reforma da Cada do Idoso e início da c
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2019NL000330 | 15/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037639 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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