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NOTA DE EMPENHO 2019NE000305

Favorecido

POLLYANA DA SILVA MARQUES
R$ 1.214,50
 

CPF/CNPJ:

00091647622387

Emissão:

13/08/2019

Plano Interno:

000251

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

161486/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGO DA ABDER 2019, 47ª REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE ORGÃOS RODOVIÁRIOS - REDORE, CONFORME PROCESSO Nº161486/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000305 13/08/2019 1.214,50 1.214,50 1.214,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGO DA ABDER 2019, 47ª REUNIÃO DOS DIRIGENTES DE ORGÃOS RODOVIÁRIOS - REDORE, CONFORME PROCESSO Nº161486/2019.
2019NE000305 13/08/2019 1.214,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL
2019NL001329 13/08/2019 0,00 1.214,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036243 22/08/2019 0,00 0,00 1.214,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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