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NOTA DE EMPENHO 2019NE000429

Favorecido

FRANCISCO AGUIAR DE SOUSA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00021568553315

Emissão:

12/11/2019

Plano Interno:

000251

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

243100/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO QUE GERA INSEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSP. RODOVIÁRIO . PELA NECESSIDADE CONSTATADA PELO LEVANTAMENTOS REALIZADOS POR ESSA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO. COM 4 DIÁRIAS E MEIA .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000429 12/11/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO QUE GERA INSEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSP. RODOVIÁRIO . PELA NECESSIDADE CONSTATADA PELO LEVANTAMENTOS REALIZADOS POR ESSA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO. COM 4 DIÁRIAS E MEIA .
2019NE000429 12/11/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRA
2019NL002008 12/11/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058843 15/11/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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