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NOTA DE EMPENHO 2019NE001167

Favorecido

WANDRESON DA SILVA PEREIRA
R$ 246,00
 

CPF/CNPJ:

00084114592334

Emissão:

14/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

177067/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 15/08/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001167 14/08/2019 246,00 246,00 246,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 15/08/2019
2019NE001167 14/08/2019 246,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SR. WANDRESON DA SILVA PEREIRA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO
2019NL003521 14/08/2019 0,00 246,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035074 16/08/2019 0,00 0,00 246,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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