CPF/CNPJ:
00082994900300
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
96562/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI NOS DIAS 11/05 E 12/05/2019. - PROC: 96562/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000553 | 10/05/2019 | 1.120,50 | 1.120,50 | 1.120,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI NOS DIAS 11/05 E 12/05/2019. - PROC: 96562/2019.
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2019NE000553 | 10/05/2019 | 1.120,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. VICE GOV. DO ESTADO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CID
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2019NL001750 | 10/05/2019 | 0,00 | 1.120,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012859 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.120,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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