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NOTA DE EMPENHO 2019NE001174

Favorecido

WERBETH FERREIRA DE OLIVEIRA
R$ 282,50
 

CPF/CNPJ:

00074324837368

Emissão:

14/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

177067/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001174 14/08/2019 282,50 282,50 282,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019
2019NE001174 14/08/2019 282,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SR. WERBERTH FERREIRA DE OLIVEIRA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO
2019NL003526 14/08/2019 0,00 282,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035074 16/08/2019 0,00 0,00 282,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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