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NOTA DE EMPENHO 2019NE002153

Favorecido

ERDILAN DE SOUZA BARROS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00070570060397

Emissão:

10/12/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

270212/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE FERNANDO FALCÃO DO PLANO MAIS IDH NA CIDADE DE SERRANO/MA NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002153 10/12/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE FERNANDO FALCÃO DO PLANO MAIS IDH NA CIDADE DE SERRANO/MA NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2019
2019NE002153 10/12/2019 199,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ND INCORRETA
2019NE002154 10/12/2019 -199,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POP
2019NL006296 11/12/2019 0,00 199,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ND INCORRETA
2019NL006298 11/12/2019 0,00 -199,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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