CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
270212/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE FERNANDO FALCÃO DO PLANO MAIS IDH NA CIDADE DE SERRANO/MA NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002153 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE FERNANDO FALCÃO DO PLANO MAIS IDH NA CIDADE DE SERRANO/MA NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2019
|
2019NE002153 | 10/12/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ND INCORRETA
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2019NE002154 | 10/12/2019 | -199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO DIA D DE ENTREGAS DE OBRAS DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DA POP
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2019NL006296 | 11/12/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ND INCORRETA
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2019NL006298 | 11/12/2019 | 0,00 | -199,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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