CPF/CNPJ:
00067364519300
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
96584/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA NOS DIAS 10/05 E 11/05/2019 - PROC: 96584/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000545 | 10/05/2019 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA NOS DIAS 10/05 E 11/05/2019 - PROC: 96584/2019.
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2019NE000545 | 10/05/2019 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO
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2019NL001746 | 10/05/2019 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012839 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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