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NOTA DE EMPENHO 2019NE001535

Favorecido

CLEITON FERREIRA DA SILVA
R$ 1.788,50
 

CPF/CNPJ:

00066413842334

Emissão:

24/09/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

0210675/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 24 A 29/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0210675/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001535 24/09/2019 1.788,50 1.788,50 1.788,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 24 A 29/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0210675/2019.
2019NE001535 24/09/2019 1.788,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIR
2019NL004564 24/09/2019 0,00 1.788,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB045455 26/09/2019 0,00 0,00 1.788,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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