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NOTA DE EMPENHO 2019NE001527

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 71,50
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

20/09/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

207874/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO DIA 21/09/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001527 20/09/2019 71,50 71,50 71,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO DIA 21/09/2019
2019NE001527 20/09/2019 71,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO DIA
2019NL004521 20/09/2019 0,00 71,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044597 24/09/2019 0,00 0,00 71,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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