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NOTA DE EMPENHO 2019NE001359

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 169,50
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

03/09/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0193858/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Nota empenho referente diária para o sr. Augusto Cesar para compor a equipe precursora de segurança pessoal do EXMO. Sr. vice-governador, Dr. Carlos Orleans em viagem ao município de Cururupu no periodo de 03 a 04/09/2019 conforme processo nº 0193858/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001359 03/09/2019 169,50 169,50 169,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota empenho referente diária para o sr. Augusto Cesar para compor a equipe precursora de segurança pessoal do EXMO. Sr. vice-governador, Dr. Carlos Orleans em viagem ao município de Cururupu no periodo de 03 a 04/09/2019 conforme processo nº 0193858/2019.
2019NE001359 03/09/2019 169,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente diária para o Sr. Augusto para compor a equipe precursora de segurança pessoal do EXMO. Sr. vice-governador, Dr. Carlos Orleans
2019NL004014 03/09/2019 0,00 169,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039870 05/09/2019 0,00 0,00 169,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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