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NOTA DE EMPENHO 2019NE000944

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 553,50
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

05/07/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

145699/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

4,5 DIARIA. VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BALSAS-MA ENTRE 03 A 07/07/2019. INTEGRANTE DA EQUIPE PRECURSORA DA SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO. PROCESSO Nº 145699/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000944 05/07/2019 553,50 553,50 553,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 DIARIA. VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BALSAS-MA ENTRE 03 A 07/07/2019. INTEGRANTE DA EQUIPE PRECURSORA DA SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO. PROCESSO Nº 145699/2019.
2019NE000944 05/07/2019 553,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 DIARIA. VIAGEM PARA SÃO MATEUS E BALSAS-MA ENTRE 03 A 07/07/2019. INTEGRANTE DA EQUIPE PRECURSORA DA SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADO
2019NL002975 08/07/2019 0,00 553,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026683 10/07/2019 0,00 0,00 553,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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