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NOTA DE EMPENHO 2019NE000193

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 681,50
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

01/02/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

2277/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TUMTUM E CAXIAS NO PERÍODO DE 03,04,06,07 E 08/01/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000193 01/02/2019 681,50 681,50 681,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TUMTUM E CAXIAS NO PERÍODO DE 03,04,06,07 E 08/01/2019
2019NE000193 01/02/2019 681,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS M
2019NL000229 01/02/2019 0,00 681,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000484 14/03/2019 0,00 0,00 681,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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