Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002172

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 553,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

11/12/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

273861/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002172 11/12/2019 553,50 553,50 553,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA NO PERÍODO DE 11 A 15/12/2019
2019NE002172 11/12/2019 553,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE B
2019NL006331 11/12/2019 0,00 553,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066909 12/12/2019 0,00 0,00 553,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,