Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002095

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 297,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0268228/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA NO PERÍODO 05 A 07/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0268228/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002095 04/12/2019 297,50 297,50 297,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA NO PERÍODO 05 A 07/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0268228/2019.
2019NE002095 04/12/2019 297,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAG
2019NL006100 04/12/2019 0,00 297,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065445 09/12/2019 0,00 0,00 297,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,