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NOTA DE EMPENHO 2019NE001625

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 410,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

09/10/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

222236/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, JENIPAPO DAS VIEIRAS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001625 09/10/2019 410,50 410,50 410,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, JENIPAPO DAS VIEIRAS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2019
2019NE001625 09/10/2019 410,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍ
2019NL004904 10/10/2019 0,00 410,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049245 11/10/2019 0,00 0,00 410,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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