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NOTA DE EMPENHO 2019NE000947

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 282,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

08/07/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

145691/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR ACOMPANHANDO A COMISSÃO PARLAMENTAR DE DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO MUNICÍPIOS DE ALCANTARA/MA. NO PERIODO DE 03/07 A 05/07/2019. - PROC: 145691/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000947 08/07/2019 282,50 282,50 282,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR ACOMPANHANDO A COMISSÃO PARLAMENTAR DE DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO MUNICÍPIOS DE ALCANTARA/MA. NO PERIODO DE 03/07 A 05/07/2019. - PROC: 145691/2019
2019NE000947 08/07/2019 282,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR ACOMPANHANDO A COMISSÃO PARLAMENTAR DE DIREITOS
2019NL002992 08/07/2019 0,00 282,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026701 10/07/2019 0,00 0,00 282,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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