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NOTA DE EMPENHO 2019NE000817

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 297,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

13/06/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

127321/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIA. VIAGEM PARA CENTRO NOVO DO MARANHAO ENTRE 13 A 15/06/2019. 2,5 DIARIA. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº127321/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000817 13/06/2019 297,50 297,50 297,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA. VIAGEM PARA CENTRO NOVO DO MARANHAO ENTRE 13 A 15/06/2019. 2,5 DIARIA. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº127321/2019
2019NE000817 13/06/2019 297,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA. VIAGEM PARA CENTRO NOVO DO MARANHAO ENTRE 13 A 15/06/2019. 2,5 DIARIA. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR
2019NL002544 13/06/2019 0,00 297,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022478 17/06/2019 0,00 0,00 297,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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