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NOTA DE EMPENHO 2019NE000738

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 312,50
 

CPF/CNPJ:

00052907678353

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

116344/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIAS. VIAGEM PARA GOVERNADOR NEWTON BELO-MA ENTRE 02 A 04/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO. PROCESSO Nº 116344/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000738 31/05/2019 312,50 312,50 312,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA GOVERNADOR NEWTON BELO-MA ENTRE 02 A 04/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO. PROCESSO Nº 116344/2019.
2019NE000738 31/05/2019 312,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA GOVERNADOR NEWTON BELO-MA ENTRE 02 A 04/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV
2019NL002324 31/05/2019 0,00 312,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019379 04/06/2019 0,00 0,00 312,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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