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NOTA DE EMPENHO 2019NE000629

Favorecido

HAILTON ALMEIDA GOMES
R$ 794,50
 

CPF/CNPJ:

00048963062368

Emissão:

17/05/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

102972/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E ITINGA/MA. NO PERÍODO DE 17/05 A 23/05/2019 - PROC: 102972/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000629 17/05/2019 794,50 794,50 794,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ E ITINGA/MA. NO PERÍODO DE 17/05 A 23/05/2019 - PROC: 102972/2019.
2019NE000629 17/05/2019 794,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR. CARLOS ORLEANS
2019NL001986 17/05/2019 0,00 794,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015226 20/05/2019 0,00 0,00 794,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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