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NOTA DE EMPENHO 2019NE000101

Favorecido

SUZANA ALVES BRITO MORAES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00048827347372

Emissão:

21/01/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

12153/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA/MA. NO PERIODO DE 25/01 A 26/01/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000101 21/01/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA/MA. NO PERIODO DE 25/01 A 26/01/2019.
2019NE000101 21/01/2019 199,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DE SUZANA ALVES BRITO POR ALTERAÇÃO NA AGENDA DO GOVERNADOR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000412, 110124-00001 2019NL001267
2019NE000412 09/04/2019 -199,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA/MA. NO PERIODO DE 25/01 A 26
2019NL000090 21/01/2019 0,00 199,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DE SUZANA ALVES BRITO POR ALTERAÇÃO NA AGENDA DO GOVERNADOR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000412, 110124-00001 2019NL001267
2019NE000412 09/04/2019 0,00 -199,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002165 28/02/2019 0,00 0,00 199,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA DE SUZANA ALVES BRITO POR ALTERAÇÃO NA AGENDA DO GOVERNADOR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000412, 110124-00001 2019NL001267
2019NE000412 09/04/2019 0,00 0,00 -199,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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