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NOTA DE EMPENHO 2019NE000535

Favorecido

ERNESTO BORRALHO MARQUES FILHO
R$ 282,50
 

CPF/CNPJ:

00043800254387

Emissão:

09/05/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

95252/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIAS. VIAGEM PARA MATINHA-MA ENTRE 08 A 10/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 95252/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000535 09/05/2019 282,50 282,50 282,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA MATINHA-MA ENTRE 08 A 10/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 95252/2019
2019NE000535 09/05/2019 282,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA MATINHA-MA ENTRE 08 A 10/05/2019. 2,5 DIÁRIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ES
2019NL001730 09/05/2019 0,00 282,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012634 10/05/2019 0,00 0,00 282,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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