CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
262137/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP- NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001997 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP- NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019.
|
2019NE001997 | 28/11/2019 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESCRIÇÃO INFORMADA ERRADO
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2019NE002001 | 28/11/2019 | -1.059,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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