CPF/CNPJ:
00040514633387
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0174369/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, AMARANTE, SATUBINHA E IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0174369/2019, MEMORANDO Nº 208/2019 - AF/GMG ( 08/08/2019 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001160 | 12/08/2019 | 430,50 | 430,50 | 430,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, AMARANTE, SATUBINHA E IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0174369/2019, MEMORANDO Nº 208/2019 - AF/GMG ( 08/08/2019 ).
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2019NE001160 | 12/08/2019 | 430,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA
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2019NL003449 | 12/08/2019 | 0,00 | 430,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034306 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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