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NOTA DE EMPENHO 2019NE001160

Favorecido

MARCIO HENRIQUE P ESTRELA
R$ 430,50
 

CPF/CNPJ:

00040514633387

Emissão:

12/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0174369/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, AMARANTE, SATUBINHA E IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0174369/2019, MEMORANDO Nº 208/2019 - AF/GMG ( 08/08/2019 ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001160 12/08/2019 430,50 430,50 430,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, AMARANTE, SATUBINHA E IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0174369/2019, MEMORANDO Nº 208/2019 - AF/GMG ( 08/08/2019 ).
2019NE001160 12/08/2019 430,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA
2019NL003449 12/08/2019 0,00 430,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034306 14/08/2019 0,00 0,00 430,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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