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NOTA DE EMPENHO 2019NE002144

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 475,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

09/12/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

271948/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO NA CIDADE DE LORETO/MA NO PERÍODO DE 12 A 15/12/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002144 09/12/2019 475,50 475,50 475,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO NA CIDADE DE LORETO/MA NO PERÍODO DE 12 A 15/12/2019
2019NE002144 09/12/2019 475,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO NA CIDADE DE LORETO/MA NO
2019NL006265 10/12/2019 0,00 475,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066430 11/12/2019 0,00 0,00 475,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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