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NOTA DE EMPENHO 2019NE001922

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 61,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

14/11/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

252844/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR SERVIDORA DA EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO POVOADO DE SANTA RITA/MA NO DIA 14/11/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001922 14/11/2019 61,50 61,50 61,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR SERVIDORA DA EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO POVOADO DE SANTA RITA/MA NO DIA 14/11/2019
2019NE001922 14/11/2019 61,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR SERVIDORA DA EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO POVOADO DE SANTA RITA/MA NO DIA 14/11/20
2019NL005683 14/11/2019 0,00 61,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059052 15/11/2019 0,00 0,00 61,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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