Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001447

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 382,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

11/07/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0150742/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIA JÁ PAGA PELA SEPLAN - MA CONFORME OFICIO Nº624/2019 SEGOV-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001447 11/07/2019 382,50 382,50 382,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIA JÁ PAGA PELA SEPLAN - MA CONFORME OFICIO Nº624/2019 SEGOV-MA.
2019NE001447 11/07/2019 382,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIA JÁ PAGA PELA SEPLAN - MA CONFORME OFICIO Nº624/2019 SEGOV-MA.
2019NL004303 11/07/2019 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043196 26/07/2019 0,00 0,00 382,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,