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NOTA DE EMPENHO 2019NE000794

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 307,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

124820/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS-MA ENTRE 10 A 12/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. MOTORISTA FAZENDO O DESLOCAMENTO PARA CAXIAS-MA PARA A CAPACITAÇÃO DO 5º SELO UNICEF. PROCESSO Nº 124820/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000794 11/06/2019 307,50 307,50 307,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS-MA ENTRE 10 A 12/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. MOTORISTA FAZENDO O DESLOCAMENTO PARA CAXIAS-MA PARA A CAPACITAÇÃO DO 5º SELO UNICEF. PROCESSO Nº 124820/2019
2019NE000794 11/06/2019 307,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS-MA ENTRE 10 A 12/06/2019. 2,5 DIÁRIAS. MOTORISTA FAZENDO O DESLOCAMENTO PARA CAXIAS-MA PARA A CAPACITAÇÃO DO 5º SELO UNICE
2019NL002476 11/06/2019 0,00 307,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021481 12/06/2019 0,00 0,00 307,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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