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NOTA DE EMPENHO 2019NE000725

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 706,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

115759/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SENHORA MARIA VIRGINIA DE ANDRADE, ASSESSORA ESPECIAL DO GOVERNADOR QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PERSPECTIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 02/06 A 07/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000725 31/05/2019 706,50 706,50 706,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SENHORA MARIA VIRGINIA DE ANDRADE, ASSESSORA ESPECIAL DO GOVERNADOR QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PERSPECTIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 02/06 A 07/06/2019.
2019NE000725 31/05/2019 706,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SENHORA MARIA VIRGINIA DE ANDRADE, ASSESSORA ESPECIAL DO GOVERNADOR QUE PA
2019NL002302 31/05/2019 0,00 706,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018994 03/06/2019 0,00 0,00 706,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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