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NOTA DE EMPENHO 2019NE000617

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 322,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

16/05/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

102870/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA DAS APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO COM GOVERNADOR EM EXERCICIO, OTHELINO NETO QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17/05/2019, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. - PROC: 102870/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000617 16/05/2019 322,50 322,50 322,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA DAS APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO COM GOVERNADOR EM EXERCICIO, OTHELINO NETO QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17/05/2019, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA. - PROC: 102870/2019.
2019NE000617 16/05/2019 322,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA DAS APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRA
2019NL001954 16/05/2019 0,00 322,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014999 17/05/2019 0,00 0,00 322,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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