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NOTA DE EMPENHO 2019NE000200

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 352,50
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

01/02/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

1200/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUMTUM NO PERÍODO DE 04 A 06/01/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000200 01/02/2019 352,50 352,50 352,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUMTUM NO PERÍODO DE 04 A 06/01/2019
2019NE000200 01/02/2019 352,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUMTUM
2019NL000234 01/02/2019 0,00 352,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000524 14/03/2019 0,00 0,00 352,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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