CPF/CNPJ:
00000411619390
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
102925/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
1. EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS:__2. OBJETO: COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIPO DR OTHELINO NETO.__3. MUNICIPIO: JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA;__4. PERIODO: 16/05 A 18/05/2019;__5. PROC: 102925/2019 - MEMO: 0117/2019- AF/GMG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000640 | 17/05/2019 | 272,50 | 272,50 | 272,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1. EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS:__2. OBJETO: COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIPO DR OTHELINO NETO.__3. MUNICIPIO: JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA;__4. PERIODO: 16/05 A 18/05/2019;__5. PROC: 102925/2019 - MEMO: 0117/2019- AF/GMG
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2019NE000640 | 17/05/2019 | 272,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1. EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS:__2. OBJETO: COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIPO DR OTHELIN
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2019NL002002 | 17/05/2019 | 0,00 | 272,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015232 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 272,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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