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NOTA DE EMPENHO 2019NE001918

Favorecido

LUCIANO CESAR COSTA FROES
R$ 544,50
 

CPF/CNPJ:

00000183797370

Emissão:

14/11/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

0252140/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE RECIFE - PE E BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0252140/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001918 14/11/2019 544,50 544,50 544,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO CESAR PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE RECIFE - PE E BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0252140/2019.
2019NE001918 14/11/2019 1.693,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. LUCIANO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002042, 110124-00001 2019NL006006
2019NE002042 22/11/2019 -1.149,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. LUCIANO PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO
2019NL005677 14/11/2019 0,00 1.693,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. LUCIANO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002042, 110124-00001 2019NL006006
2019NE002042 22/11/2019 0,00 -1.149,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059044 15/11/2019 0,00 0,00 1.693,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. LUCIANO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002042, 110124-00001 2019NL006006
2019NE002042 22/11/2019 0,00 0,00 -1.149,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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