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NOTA DE EMPENHO 2019NE001190

Favorecido

JAILSON SODRE
R$ 1.545,00
 

CPF/CNPJ:

00000138028362

Emissão:

15/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

178230/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍODO DE 17 A 22/08/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001190 15/08/2019 1.545,00 1.545,00 1.545,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍODO DE 17 A 22/08/2019
2019NE001190 15/08/2019 1.545,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍO
2019NL003586 16/08/2019 0,00 1.545,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035447 19/08/2019 0,00 0,00 1.545,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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