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NOTA DE EMPENHO 2019NE001081

Favorecido

MANOEL DE JESUS SOARES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00047118938300

Emissão:

05/12/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

264469/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE IEMAS, OBRAS DA UEMA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DE HOSPITAL; NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, COROATA, PRESIDENTE DUTRA E SÃO VICENTE DE FERRER-MA; NO PERÍODO DE 29-31/12/2019; PROCESSO N°264469/2019;

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001081 05/12/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE IEMAS, OBRAS DA UEMA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DE HOSPITAL; NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, COROATA, PRESIDENTE DUTRA E SÃO VICENTE DE FERRER-MA; NO PERÍODO DE 29-31/12/2019; PROCESSO N°264469/2019;
2019NE001081 05/12/2019 459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento conforme e-mail constante em anexo no processo nº. 264469/2019.
2019NE001102 24/12/2019 -459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE IEMAS, OBRAS DA UEMA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REFORMA DE HOSP
2019NL004215 05/12/2019 0,00 459,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento conforme e-mail constante em anexo no processo.
2019NL004644 05/12/2019 0,00 -459,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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