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NOTA DE EMPENHO 2019NE000062

Favorecido

ERLY FERREIRA VIEIRA
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00000312435339

Emissão:

15/02/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

331051/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA DATA DE 15.02.2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000062 15/02/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA DATA DE 15.02.2019
2019NE000062 15/02/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA D
2019NL000054 15/02/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014852 18/02/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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