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NOTA DE EMPENHO 2019NE000182

Favorecido

RAYSA QUEIROZ MACIEL
R$ 605,50
 

CPF/CNPJ:

00004941458389

Emissão:

27/05/2019

Plano Interno:

000196

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0104791/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA,CONFORME PORTARIA N° 0391/19 -PERÍODO: 28 A 31.05.2019 DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000182 27/05/2019 605,50 605,50 605,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA,CONFORME PORTARIA N° 0391/19 -PERÍODO: 28 A 31.05.2019 DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS .
2019NE000182 27/05/2019 605,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA,CONFORME PORTARIA N° 0391/19 -PERÍODO: 28 A 31.05.2019 DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS . PROC.NR° 0104
2019NL000727 27/05/2019 0,00 605,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB017709 29/05/2019 0,00 0,00 605,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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