Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000287
Dt. Emissão: 24/07/2019
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de 03 (tres) diárias conforme solicitação feita atraves do processo n: 151347/2019 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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