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NOTA DE EMPENHO 2019NE001810

Favorecido

JOSE CARLOS NOBRE MONTEIRO.
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

00015920895268

Emissão:

13/08/2019

Plano Interno:

000012

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

3655/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 14 A 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 635/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001810 13/08/2019 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 14 A 16/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 635/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
2019NE001810 13/08/2019 2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019.
2019NL004069 13/08/2019 0,00 2.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000598 15/08/2019 0,00 0,00 2.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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