FILOMENO DOS SANTOS SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00032
Dt. Emissão: 21/02/2018
Descrição: ENPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.17/2018
2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00156
Dt. Emissão: 12/04/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGEMNTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.5
2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00213
Dt. Emissão: 21/05/2018
Descrição:
1.695,60 1.695,60 1.695,60
2018NE00353
Dt. Emissão: 10/09/2018
Descrição:
4.408,56 4.408,56 4.408,56
2018NE00414
Dt. Emissão: 11/10/2018
Descrição:
2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00473
Dt. Emissão: 31/10/2018
Descrição:
2.373,84 2.373,84 2.373,84
2018NE00546
Dt. Emissão: 23/11/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.11
4.408,56 4.408,56 4.408,56
Totais: 4.408,56 4.408,56 4.408,56

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