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NOTA DE EMPENHO 2018NE00117

Favorecido

PAULO SERGIO PINHEIRO JTNIOR
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

00980709245

Emissão:

25/07/2018

Plano Interno:

PRVC2CIMZAL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0178900/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS AFRICANOS, S/N, SACAVEM.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65040515

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR DURANTE OPERACAO REALIZADA EM VIANA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00117 25/07/2018 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR DURANTE OPERACAO REALIZADA EM VIANA.
2018NE00117 25/07/2018 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00110 25/07/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00092 25/07/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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