Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00128
Dt. Emissão: 24/07/2018
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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