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NOTA DE EMPENHO 2018NE00012

Favorecido

FRANCINALDO DE SOUZA CARDOSO
R$ 143,00
 

CPF/CNPJ:

50907700349

Emissão:

30/04/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0100055/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV LUIS ROCHA, 1.743

Municipio:

SAO LUIS / 222 4706

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018 EM SAO JOAO DO SOTER -MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00012 30/04/2018 143,00 143,00 143,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS PARA FUNCIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018 EM SAO JOAO DO SOTER -MA
2018NE00012 30/04/2018 143,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00009 30/04/2018 0,00 143,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00006 30/04/2018 0,00 0,00 143,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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