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NOTA DE EMPENHO 2018NE00260

Favorecido

GERCEANDERSON AMORIM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03116699305

Emissão:

13/09/2018

Plano Interno:

MANU10BPMPI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

215053/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65036283

Descrição

DIARIA PARQA DESLCOAMENTO DO SERVIDOR A MIRINZAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPARA DA OPERACAOP BAIXADA SEGURA CONFORME NOTA 231851 10BPM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00260 13/09/2018 266,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARQA DESLCOAMENTO DO SERVIDOR A MIRINZAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPARA DA OPERACAOP BAIXADA SEGURA CONFORME NOTA 231851 10BPM
2018NE00260 13/09/2018 266,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR NAOTERSIDOPAGA
2018NE00389 21/12/2018 -266,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL00526 13/09/2018 0,00 -266,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00358 13/09/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00263 13/09/2018 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06818 OB - 2018OB00263 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 15092018
2018NS00023 13/09/2018 0,00 0,00 -266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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