ANDERSON SANTANA DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00045
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE RECEBER FARDAMENTO JUNTO A DAL/PMMA PERIODO:01/03 A 02/03/18
266,00 266,00 266,00
Totais: 266,00 266,00 266,00

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