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NOTA DE EMPENHO 2018NE00171

Favorecido

MAYRON SANDRO EVANGELISTA PEREIRA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

84714417304

Emissão:

07/05/2018

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

109888/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SANHARO, 907 TRIZIDELA

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65600000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO, AFONSO CUNHA E DUQ BACELAR/MA, NO PERIODO DE 08 A 11MAI2018 A FIM DE PROFERIRPALESTRAS SOBRE RONDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DAQUELAS CIDADES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00171 07/05/2018 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO, AFONSO CUNHA E DUQ BACELAR/MA, NO PERIODO DE 08 A 11MAI2018 A FIM DE PROFERIRPALESTRAS SOBRE RONDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DAQUELAS CIDADES.
2018NE00171 07/05/2018 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00166 07/05/2018 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00164 07/05/2018 0,00 0,00 572,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06449 OB - 2018OB00164 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 08052018
2018NS00005 07/05/2018 0,00 0,00 -572,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00166 08/05/2018 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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