CPF/CNPJ:
99769859320
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
237292/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00961 | 10/10/2018 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK.
|
2018NE00961 | 10/10/2018 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01193 | 10/10/2018 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00883 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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